为落实中央巡视反馈意见整改工作,进一步健全内控机制,近期市国资委组织市属企业开展了廉政(内控)风险防控排查工作,共排查出廉政 ( 内控 ) 风险点 68 个,梳理相关制度 141 条,拟定工作流程图 76 个。
一是迅速启动。 印发了《关于开展廉政(内控)风险防控排查完善工作的通知》,要求市属企业坚持问题导向,查找廉政(内控)风险点,建立完善风险防控机制。
二是突出重点。 督促市属企业紧盯选人用人、财务管理、融资担保、重大投资、产权交易、工程招标、资产出租等领域,抓好权力集中、资金集中、资源富集、资产聚集的重要部门和岗位,找准风险点,落实各项规章制度,将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程,实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标。
三是及时堵漏。 根据国资监管工作和市属企业实际情况,市国资委对企业上报的材料逐一审核把关,有针对性地提出修改意见。 4 月上旬,市国资委组织市属企业交流,拓宽思路,相互借鉴,进一步明确预防措施,对有关制度进行修订,及时堵塞漏洞。